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金蝶系统***购单怎么用

简述信息一览:

金蝶k3***购订单无法打印和预览

主机重装系统后,金蝶就打印不了了,应与金蝶软件无关,主要是无线网络连接打印机问题,打印机与主机没有连接,检查打印机与主机连接问题。

完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息,您提供的信息不全,我们无法做出进一步判断,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。

金蝶系统采购单怎么用
(图片来源网络,侵删)

首先登录K3主控台,依次单击系统设置,用户管理,用户管理,双击明细功能下的用户管理。其次进入用户管理界面,选中用户单击右键功能权限管理。

这个情况我也遇见过,那是因为打印设置的问题,你是在打印凭证的设置中打印销售订单,二妮的订单式要在A4的情况下打印,所以重新设置打印就可以了。

楼主,你好!这个问题还是比较简单的。你可以打开领料单界面,选择下拉菜单“文件→套打设置”选项,把“每张单据打印分录数”的值设为2或者5就可以了。

金蝶系统采购单怎么用
(图片来源网络,侵删)

在金蝶Kis专业版本里面做了***购订单后如何生成***购入库???

***购入库 在主页页面***购管理菜单中找到购货单,鼠标移动到购货单上方,然后在出现的列表中选择***购收货。

请按下列步骤操作: 单击【***购管理】→【***购订单】,打开***购订单窗口; 订单录入完毕并审核后,单击菜单【关联】→【生成***购入库单(蓝单)】; 在***购入库单窗口补充【收料仓库】等信息并保存。

在金蝶系统中,需要将外购物料入库,并且与未审核的***购订单进行关联,可以按照以下步骤进行:进入金蝶系统的***购管理模块,选择“***购订单”菜单,并找到需要入库的***购订单。

登录金蝶软件,在主功能界面,选择基础设置—会计科目。选择一级科目库存商品,然后点击增加,即可以增加二级科目。金蝶KIS专业版,是一种企业管理软件。

***购下单要录入金碟系统吗

没什么问题,只是会影响,订单的追踪和查询情况,这个是管理上的效果。 而且,订单也不一定非要根据***购合同录入,也可以单独录入,就看当时你们的这个规定的流程是怎么样的。

如果你是用了供应链模块来管理进销存,一般是要录入进去的。系统中的***购和销售***,对应的是实际开具的***。也是后期系统中作为收付款的一个依据。主要还是要看你整个的业务流程了。

需要。金蝶erp是一套财务管理软件,是一个企业资源***的统称,不开发***的话也是需要录入金蝶erp系统的,金蝶erp包含了很多值得我们一生都在学习和研究的知识,它是管理信息化、系统化、智能化的象征。

***未到,财务月末做暂估入库。***到了,由外购入库下推***购***,数量以入库单为准(如果数量不对,让对方补开蓝字***或红字***),单价以真实***为准,核对无误后审核勾稽。如果有运费***,也一并勾稽。

金蝶KIS的使用方法

新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击)→确定→新建→帐套名称、数账套数据)存放路径(注意文件路径千万不要放在C盘,可在其他盘符新建个文件夹存放)、公司名称。

按要求设置会计期间界定方式系统提示帐套建立所需的资料已经完成-点击“完成“进入初始化设置用户管理设置:打开“工具”菜单-选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。

成功安装金蝶财务软件后,在桌面点击“金蝶KIS迷你版”,打开界面后点击“新建账套”按钮。出现建账向导界面,直接点击下一步进行操作。

点击电脑“开始”项进入“程序”——“金蝶KIS专业版”——“工具”——“帐套管理”。进入管理员“Admin登录页面。登录密码为空,点击”确定“进入了帐套管理页面。点击”新建“进入新建帐套页面。

金蝶***购运费怎么进行操作的

先点击【基础设置】,然后点击【***购价格资料】,在***购价格资料的界面,选中对应的供应商,点击新增,然后就可以对供应商进行***购价格设置。

第一,损耗,可以走其他出库或者是赠品。我有个客户就是这样的,损耗了多少,就赠品或者是其他出库多少,第二,运费在***购单据上,有一个项目就是运费,你填入就可以了。自动就核算为成本了。。

员工垫付运费时不用做账,收到垫付的运费及货款,借:银行存款,贷:应收账款-货款,其他应付账款-员工。

先录入***购***。再录入费用***。以上2张单据最好都是下推的。然后***购***维护,勾稽,记得将***一起勾稽。这样在核算入库成本的时候,就可以分配费用了。

核算***购成本,系统将***单价反写到入库单上,此时***购***生成结转***购成本凭证,借原材料贷应付,付款后录入付款单,付款单生成凭证借应付贷现金或者银行存款。

金蝶k3***购***在哪点记账

1、首先,用仓管人员的账号登录系统。点击供应链、仓存管理、验收入库、外购入库单-新增。输入本期购买商品的成本金额,点击保存,关闭页面。点击领料发货、销售出库单-新增。点击领料发货、销售出库单-新增。

2、可以在【***购***-维护】中完成,点击菜单【查看】-【费用***】,如果没有生成费用 ***,会出现如下提示,点击【是】生成费用***。

3、可能会导致不一致)。另外需要不需要关帐看你公司情况,我们公司不进行关帐操作。然后先结物流帐,在“物流管理”-“存货核算”-“期末处理”中。最后结总帐,在哪操作就不用说了吧。

4、***购入库—***购发 票—审核—钩稽—入库核算(存货核算里头)—核算后退出,进凭证管理—生成凭证—外购入库(勾选)—重新设置—弹出过滤界面—确定—将单据选择之后点生成凭证就行了。

5、***勾稽后,在财务会计模块——应收款管理——凭证处理——凭证生成——点击销售普通***或销售增值税***——选择做好的销售***——按单。

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